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中共黑龍江省委宣傳部2016年部門決算公示 發(fā)布時間: 2017-09-20 15:09 來源:黑龍江文明網(wǎng)

中共黑龍江省委宣傳部2016年部門決算

目???錄

  第一部分?中共黑龍江省委宣傳部概況

  一、部門職責

  二、機構(gòu)設(shè)置

  三、部門決算編報范圍

  四、人員構(gòu)成

  第二部分? 2016年度中共黑龍江省委宣傳部部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

  七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

  八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

  第三部分? 2016年度中共黑龍江省委宣傳部部門決算情況說明

  一、2016年度收入支出決算總表情況說明

  二、2016年度收入決算表情況說明

  三、2016年度支出決算表情況說明

  四、2016年度財政撥款收入支出決算表情況說明

  五、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

  六、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

  七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

  八、其他重要事項說明

 ?。ㄒ唬叭苯?jīng)費支出情況說明

 ?。ǘC關(guān)運行經(jīng)費支出說明

  (三)政府采購支出說明

  (四)國有資產(chǎn)占用情況說明

 ?。ㄎ澹╊A(yù)算績效管理工作開展情況說明

  第四部分?專業(yè)名詞解釋

?

中共黑龍江省委宣傳部2016年部門決算

第一部分?中共黑龍江省委宣傳部概況

  一、部門職責

 ?。ㄒ唬┴撠熤笇?dǎo)全省理論研究、理論學(xué)習(xí)、理論宣傳工作。

  (二)負責引導(dǎo)社會輿論,指導(dǎo)、協(xié)調(diào)省直新聞單位的工作。

 ?。ㄈ┴撠熤笇?dǎo)、協(xié)調(diào)全省對外宣傳工作。

 ?。ㄋ模┴撠煆暮暧^上指導(dǎo)全省精神產(chǎn)品的生產(chǎn)和文化市場的管理。

 ?。ㄎ澹┴撠熞?guī)劃、部署全省思想政治工作任務(wù),調(diào)查分析全省社會各階層的思想動態(tài),掌握輿情;會同有關(guān)部門研究和改進群眾思想教育工作;負責規(guī)劃部署全省全民國防教育工作;配合省委組織部做好黨員教育工作。

 ?。┦苁∥校瑢λ鶎俚男侣?、文化、出版和社會科學(xué)研究部門的領(lǐng)導(dǎo)班子進行考察、了解,提出任免意見,經(jīng)與省委組織部和政府有關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)商定后,由省委組織部上報省委常委會任免。對宣傳文化系統(tǒng)重要崗位、重要輿論陣地領(lǐng)導(dǎo)干部的進出、任用進行考核、任免;對市地黨委宣傳部長的任免、調(diào)動提出意見;制訂全省宣傳干部培訓(xùn)規(guī)劃并組織實施。

 ?。ㄆ撸┴撠煂ξ幕囆g(shù)、新聞出版、廣播影視業(yè)改革發(fā)展研究提出政策性建議,指導(dǎo)協(xié)調(diào)文化體制改革和文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。承擔省文化體制改革和發(fā)展工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。

  (八)負責全省思想政治工作人員專業(yè)技術(shù)職務(wù)評審工作。

 ?。ň牛┴撠熖岢鋈∥幕聵I(yè)建設(shè)費分配使用計劃和監(jiān)督檢查工作。

 ?。ㄊ┩瓿墒∥晦k的其他任務(wù)。

  二、機構(gòu)設(shè)置

  根據(jù)上述職責,省委宣傳部(部機關(guān))內(nèi)設(shè)11個職能處(室),分別是:辦公室、政策法規(guī)研究室、理論處、新聞處、出版處、文藝處、宣傳教育處、教體衛(wèi)處、干部處、機關(guān)黨委、國防辦。

  三、部門決算編報范圍

  2016年納入省委宣傳部省本級部門決算管理的有8個單位。其中,行政單位3個(含省委宣傳部部機關(guān))、事業(yè)單位4個,群團性質(zhì)單位1家。明細見下表:

序號

???????

單位性質(zhì)

1

省委宣傳部(部機關(guān))

行政

2

省委對外宣傳辦公室(省政府新聞辦公室)

行政

3

省精神文明建設(shè)辦公室

行政

4

省委機關(guān)資料室

事業(yè)

5

省愛國主義教育中心

事業(yè)

6

省文化體制改革和發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

事業(yè)

7

省委講師團

事業(yè)

8

省新聞工作者協(xié)會

群團

  四、人員構(gòu)成

  截至2016年底,我部納入部門決算編制范圍的行政事業(yè)單位職工共223人,比上年增加17人,同比增長8.25%。其中:在職人員172人,比上年增加14人,同比增長8.86%,增長的原因是外宣辦與網(wǎng)信辦合并,網(wǎng)信辦職工落編到外宣辦;離退休人員51人,比上年增加3人,均為退休職工,同比增長6.25%。

?

第二部分? 2016年中共度黑龍江省委宣傳部部門決算表

收入支出決算總表

公開01表

部門:中共黑龍江省委宣傳部?????????????????      ??? 單位:萬元

收入

支出

項目

行次

決算數(shù)

項目

行次

決算數(shù)

欄次

?

1

欄次

?

2

一、財政撥款收入

1

11875.69

一、一般公共服務(wù)支出

21

6464.2

二、上級補助收入

2

?

二、外交支出

22

?

三、事業(yè)收入

3

?

三、國防支出

23

?

四、經(jīng)營收入

4

?

四、公共安全支出

24

?

五、附屬單位上繳收入

5

?

五、教育支出

25

?

六、其他收入

6

3986.45

六、科學(xué)技術(shù)支出

26

?

 

7

?

七、文化體育與傳媒支出

27

3983.41

 

8

?

八、社會保障和就業(yè)支出

28

381.75

 

9

?

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

29

198.85

?

10

?

……

30

?

 

11

?

十二、農(nóng)林水支出

31

10

?

12

?

……

32

?

 

13

?

十九、住房保障支出

33

397.03

?

14

?

二十、糧油物資儲備支出

34

?

 

15

?

二十一、其他支出

35

1394.4

本年收入合計

16

15862.14

本年支出合計

36

12829.65

用事業(yè)基金彌補收支差額

17

?

結(jié)余分配

37

?

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

18

1186.22

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

38

4218.71

 

19

?

 

39

?

合計

20

17048.36

合計

40

17048.36

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

?

收入決算表

公開02表

部門:中共黑龍江省委宣傳部???????????????    ????     ?  單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

15862.14

11875.69

?

?

?

?

3986.45

201

一般公共服務(wù)支出

9496.69

5510.24

?

?

?

?

3986.45

20113

商貿(mào)事務(wù)

688.51

688.51

?

?

?

?

?

2011308

? 招商引資

688.51

688.51

?

?

?

?

?

20129

群眾團體事務(wù)

86.86

79.73

?

?

?

?

7.13

2012901

? 行政運行

76.31

76.31

?

?

?

?

?

2012902

? 一般行政管理事務(wù)

3.41

3.41

?

?

?

?

?

2012999

? 其他群眾團體事務(wù)支出

7.13

?

?

?

?

?

7.13

20133

宣傳事務(wù)

8721.33

4742.00

?

?

?

?

3979.33

2013301

? 行政運行

1518.18

1517.49

?

?

?

?

0.69

2013302

? 一般行政管理事務(wù)

5738.33

1759.72

?

?

?

?

3978.61

2013350

? 事業(yè)運行

147.34

147.31

?

?

?

?

0.03

2013399

? 其他宣傳事務(wù)支出

1317.48

1317.48

?

?

?

?

?

207

文化體育與傳媒支出

3983.41

3983.41

?

?

?

?

?

20704

新聞出版廣播影視

2000.00

2000.00

?

?

?

?

?

2070499

? 其他新聞出版廣播影視支出

2000.00

2000.00

?

?

?

?

?

20799

其他文化體育與傳媒支出

1983.41

1983.41

?

?

?

?

?

2079903

? 文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項支出

411.14

411.14

?

?

?

?

?

2079999

? 其他文化體育與傳媒支出

1,572.27

1,572.27

?

?

?

?

?

208

社會保障和就業(yè)支出

381.75

381.75

?

?

?

?

?

20805

行政事業(yè)單位離退休

381.75

381.75

?

?

?

?

?

2080504

? 未歸口管理的行政單位離退休

381.75

381.75

?

?

?

?

?

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

198.85

198.85

?

?

?

?

?

21005

醫(yī)療保障

198.85

198.85

?

?

?

?

?

2100501

? 行政單位醫(yī)療

133.31

133.31

?

?

?

?

?

2100502

? 事業(yè)單位醫(yī)療

11.04

11.04

?

?

?

?

?

2100503

? 公務(wù)員醫(yī)療補助

54.50

54.50

?

?

?

?

?

213

農(nóng)林水支出

10.00

10.00

?

?

?

?

?

21301

農(nóng)業(yè)

10.00

10.00

?

?

?

?

?

2130199

? 其他農(nóng)業(yè)支出

10.00

10.00

?

?

?

?

?

221

住房保障支出

397.03

397.03

?

?

?

?

?

22102

住房改革支出

397.03

397.03

?

?

?

?

?

2210201

? 住房公積金

170.24

170.24

?

?

?

?

?

2210202

? 提租補貼

209.15

209.15

?

?

?

?

?

2210203

? 購房補貼

17.64

17.64

?

?

?

?

?

229

其他支出

1394.40

1394.40

?

?

?

?

?

22960

彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出

1394.40

1394.40

?

?

?

?

?

2296004

? 用于教育事業(yè)的彩票公益金支出

1394.40

1394.40

?

?

?

?

?

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

?

?

支出決算表

公開03表

部門:中共黑龍江省委宣傳部????????????????????           ?????單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經(jīng)營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

12829.65

2810.06

10019.58

?

?

?

201

一般公共服務(wù)支出

6464.20

1832.43

4631.77

?

?

?

20113

商貿(mào)事務(wù)

688.51

 

688.51

?

?

?

2011308

? 招商引資

688.51

 

688.51

?

?

?

20129

群眾團體事務(wù)

86.86

79.76

7.10

?

?

?

2012901

? 行政運行

76.31

76.31

 

?

?

?

2012902

? 一般行政管理事務(wù)

3.41

3.41

 

?

?

?

2012999

? 其他群眾團體事務(wù)支出

7.13

0.03

7.10

?

?

?

20133

宣傳事務(wù)

5688.83

1752.67

3936.16

?

?

?

2013301

? 行政運行

1517.68

1517.68

 

?

?

?

2013302

? 一般行政管理事務(wù)

2706.33

 

2706.33

?

?

?

2013350

? 事業(yè)運行

147.34

147.34

 

?

?

?

2013399

? 其他宣傳事務(wù)支出

1317.48

87.65

1229.83

?

?

?

207

文化體育與傳媒支出

3983.41

 

3983.41

?

?

?

20704

新聞出版廣播影視

2000.00

 

2000.00

?

?

?

2070499

? 其他新聞出版廣播影視支出

2000.00

 

2000.00

?

?

?

20799

其他文化體育與傳媒支出

1983.41

 

1983.41

?

?

?

2079903

? 文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項支出

411.14

 

411.14

?

?

?

2079999

? 其他文化體育與傳媒支出

1572.27

 

1572.27

?

?

?

208

社會保障和就業(yè)支出

381.75

381.75

 

?

?

?

20805

行政事業(yè)單位離退休

381.75

381.75

 

?

?

?

2080504

? 未歸口管理的行政單位離退休

381.75

381.75

 

?

?

?

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

198.85

198.85

 

?

?

?

21005

醫(yī)療保障

198.85

198.85

 

?

?

?

2100501

? 行政單位醫(yī)療

133.31

133.31

 

?

?

?

2100502

? 事業(yè)單位醫(yī)療

11.04

11.04

 

?

?

?

2100503

? 公務(wù)員醫(yī)療補助

54.50

54.50

 

?

?

?

213

農(nóng)林水支出

10.00

 

10.00

?

?

?

21301

農(nóng)業(yè)

10.00

 

10.00

?

?

?

2130199

? 其他農(nóng)業(yè)支出

10.00

 

10.00

?

?

?

221

住房保障支出

397.03

397.03

 

?

?

?

22102

住房改革支出

397.03

397.03

 

?

?

?

2210201

? 住房公積金

170.24

170.24

 

?

?

?

2210202

? 提租補貼

209.15

209.15

 

?

?

?

2210203

? 購房補貼

17.64

17.64

 

?

?

?

229

其他支出

1394.40

 

1394.40

?

?

?

22960

彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出

1394.40

 

1394.40

?

?

?

2296004

? 用于教育事業(yè)的彩票公益金支出

1394.40

 

1394.40

?

?

?

注:本表反映部門本年度各項支出情況。

?

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

部門:中共黑龍江省委宣傳部?????????????????????????????????    ? ? ? ?單位:萬元

收入

支出

項目

行次

金額

項目

行次

合計

一般公共預(yù)算財政撥款

政府性基金預(yù)算財政撥款

欄次

 

1

欄次

 

2

3

4

一、一般公共預(yù)算財政撥款

1

10481.29

一、一般公共服務(wù)支出

22

5508.14

5508.14

?

二、政府性基金預(yù)算財政撥款

2

1394.40

二、外交支出

23

?

?

?

 

3

?

三、國防支出

24

?

?

?

 

4

?

四、公共安全支出

25

?

?

?

 

5

?

五、教育支出

26

?

?

?

 

6

?

六、科學(xué)技術(shù)支出

27

?

?

 

 

7

?

七、文化體育與傳媒支出

28

3983.41

3983.41

 

 

8

?

八、社會保障和就業(yè)支出

29

381.75

381.75

 

 

9

?

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

30

198.85

198.85

?

 

10

?

……

31

?

?

?

?

11

?

十二、農(nóng)林水支出

32

10.00

10.00

?

?

12

?

……

33

?

?

?

 

13

?

十九、住房保障支出

34

397.03

397.03

?

?

14

?

二十、糧油物資儲備支出

35

?

?

?

 

15

?

二十一、其他支出

36

1394.40

?

1394.40

本年收入合計

16

11875.69

本年支出合計

37

11873.59

10479.19

1394.40

年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

17

28.36

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

38

30.46

30.46

?

一般公共預(yù)算財政撥款

18

28.36

 

39

?

?

?

政府性基金預(yù)算財政撥款

19

?

?

40

?

?

?

 

20

?

 

41

?

?

?

合計

21

11904.05

合計

42

11904.05

10509.65

1394.40

注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

?

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

公開05表

部門:中共黑龍江省委宣傳部???? ???????????     ? ? ? ? ? 單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

10479.19

2809.81

7669.37

201

一般公共服務(wù)支出

5508.14

1832.18

3675.96

20113

商貿(mào)事務(wù)

688.51

?

688.51

2011308

? 招商引資

688.51

?

688.51

20129

群眾團體事務(wù)

79.73

79.73

?

2012901

? 行政運行

76.31

76.31

?

2012902

? 一般行政管理事務(wù)

3.41

3.41

?

20133

宣傳事務(wù)

4739.90

1752.45

2987.45

2013301

? 行政運行

1517.49

1517.49

?

2013302

? 一般行政管理事務(wù)

1757.62

?

1757.62

2013350

? 事業(yè)運行

147.31

147.31

?

2013399

? 其他宣傳事務(wù)支出

1317.48

87.65

1229.83

207

文化體育與傳媒支出

3983.41

?

3983.41

20704

新聞出版廣播影視

2000.00

?

2000.00

2070499

? 其他新聞出版廣播影視支出

2000.00

?

2000.00

20799

其他文化體育與傳媒支出

1983.41

?

1983.41

2079903

? 文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項支出

411.14

?

411.14

2079999

? 其他文化體育與傳媒支出

1572.27

?

1572.27

208

社會保障和就業(yè)支出

381.75

381.75

?

20805

行政事業(yè)單位離退休

381.75

381.75

?

2080504

? 未歸口管理的行政單位離退休

381.75

381.75

?

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

198.85

198.85

?

21005

醫(yī)療保障

198.85

198.85

?

2100501

? 行政單位醫(yī)療

133.31

133.31

?

2100502

? 事業(yè)單位醫(yī)療

11.04

11.04

?

2100503

? 公務(wù)員醫(yī)療補助

54.50

54.50

?

213

農(nóng)林水支出

10.00

?

10.00

21301

農(nóng)業(yè)

10.00

?

10.00

2130199

? 其他農(nóng)業(yè)支出

10.00

?

10.00

221

住房保障支出

397.03

397.03

?

22102

住房改革支出

397.03

397.03

?

2210201

? 住房公積金

170.24

170.24

?

2210202

? 提租補貼

209.15

209.15

?

2210203

? 購房補貼

17.64

17.64

?

注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。

?

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

公開06

部門:中共黑龍江省委宣傳部? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??單位:萬元

人員經(jīng)費

公用經(jīng)費

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

1544.52

302

商品和服務(wù)支出

402.54

310

其他資本性支出

 

30101

? 基本工資

581.73

30201

? 辦公費

41.30

31001

? 房屋建筑物購建

 

30102

? 津貼補貼

551.90

30202

? 印刷費

?

31002

? 辦公設(shè)備購置

 

30103

? 獎金

192.20

30203

? 咨詢費

?

31003

? 專用設(shè)備購置

 

30104

? 其他社會保障繳費

209.58

30204

? 手續(xù)費

0.13

31005

? 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

 

30106

? 伙食補助費

?

30205

? 水費

2.20

31006

? 大型修繕

 

30107

? 績效工資

?

30206

? 電費

15.07

31007

? 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

 

30108

? 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

?

30207

? 郵電費

10.91

31008

? 物資儲備

 

30109

? 職業(yè)年金繳費

?

30208

? 取暖費

42.16

31009

? 土地補償

 

30199

? 其他工資福利支出

9.11

30209

? 物業(yè)管理費

5.43

31010

? 安置補助

 

303

對個人和家庭的補助

862.76

30211

? 差旅費

74.92

31011

? 地上附著物和青苗補償

 

30301

? 離休費

59.74

30212

? 因公出國(境)費用

?

31012

? 拆遷補償

 

30302

? 退休費

340.84

30213

? 維修(護)費

1.93

31013

? 公務(wù)用車購置

 

30303

? 退職(役)費

?

30214

? 租賃費

?

31019

? 其他交通工具購置

 

30304

? 撫恤金

?

30215

? 會議費

?

31020

? 產(chǎn)權(quán)參股

 

30305

? 生活補助

?

30216

? 培訓(xùn)費

11.15

31099

? 其他資本性支出

 

30306

? 救濟費

?

30217

? 公務(wù)接待費

?

304

對企事業(yè)單位的補貼

 

30307

? 醫(yī)療費

?

30218

? 專用材料費

?

30401

? 企業(yè)政策性補貼

 

30308

? 助學(xué)金

?

30224

? 被裝購置費

?

30402

? 事業(yè)單位補貼

 

30309

? 獎勵金

?

30225

? 專用燃料費

?

30403

? 財政貼息

 

30310

? 生產(chǎn)補貼

?

30226

? 勞務(wù)費

2.07

30499

? 其他對企事業(yè)單位的補貼

 

30311

? 住房公積金

170.24

30227

? 委托業(yè)務(wù)費

?

307

債務(wù)利息支出

 

30312

? 提租補貼

209.15

30228

? 工會經(jīng)費

20.03

30701

? 國內(nèi)債務(wù)付息

 

30313

? 購房補貼

17.64

30229

? 福利費

?

30707

? 國外債務(wù)付息

 

30314

? 采暖補貼

39.78

30231

? 公務(wù)用車運行維護費

35.46

399

其他支出

 

30315

? 物業(yè)服務(wù)補貼

?

30239

? 其他交通費用

117.71

39906

? 贈與

 

30399

? 其他對個人和家庭的補助支出

25.37

30240

? 稅金及附加費用

?

 

 

 

 

 

?

30299

? 其他商品和服務(wù)支出

22.06

 

 

 

人員經(jīng)費合計

2407.27

公用經(jīng)費合計

402.54

注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。

?

一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

公開07表

部門:中共黑龍江省委宣傳部? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?   單位:萬元

2016年度預(yù)算數(shù)

2016年度決算數(shù)

合計

因公出國(境)費

公務(wù)用車購置及運行費

公務(wù)接待費

合計

因公出國(境)費

公務(wù)用車購置及運行費

公務(wù)接待費

小計

公務(wù)用車
購置費

公務(wù)用車運行費

小計

公務(wù)用車
購置費

公務(wù)用車
運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

122.97

16.73

82.17

0

82.17

24.07

80.21

6.73

68.26

0

68.26

5.22

注:2016年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。

?

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

公開08表

部門:中共黑龍江省委宣傳部? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????????單位:萬元

項目

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

 

1394.40

1394.40

?

1394.40

 

229

其他支出

 

1394.40

1394.40

?

1394.40

 

22960

彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出

 

1394.40

1394.40

?

1394.40

 

2296004

用于教育事業(yè)的彩票公益金支出

 

1394.40

1394.40

?

1394.40

 

注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

?

第三部分? 2016年度黑龍江省委宣傳部部門決算情況說明

  一、2016年度收入支出決算總表情況說明

  1、收入總計17,048.36萬元

  本部門2016年度總收入17,048.36萬元,其中:年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,186.22,本年收入15,862.14萬元。2016年本年收入比2015年本年收入增長761.80萬元,同比增長5.04%,增長的主要原因是項目個數(shù)及項目經(jīng)費額度增加,如:一般公共預(yù)算財政撥款增加855.33萬元,中宣部用于我省“貧困地區(qū)村綜合文化服務(wù)中心示范工程”項目新增2,931.24萬元。

  2、本年支出12,829.65萬元

  本部門2016年支出12,829.65萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4218.71萬元,本年支出較2015年本年支出減少2061.3萬元,同比下降13.84%,主要原因本年度項目數(shù)量及額度均有所減少。本年支出較年初預(yù)算增加8,390.98?萬元,增加189.04%,增長原因包括人員變動、車改等支出增加,行政事業(yè)性經(jīng)費、文化體育與傳媒支出以及政府性基金支出未在年初部門預(yù)算中安排,屬于年中追加項目,用于文化事業(yè)費、黨報黨刊經(jīng)費和鄉(xiāng)村少年宮建設(shè)等項目。

  二、2016年度收入決算表情況說明

  本部門2016年度財政撥款收入11,875.69萬元,同比減少18.57%,減少的主要原因是政府性基金減少,本年度減少3,000余萬,政府性基金主要用于鄉(xiāng)村少年宮基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),去年投入較多,一些設(shè)備已經(jīng)配備,所以本年度此項經(jīng)費安排相對減少。

  三、2016年度支出決算表情況說明

  本部門2016年度支出12,829.65萬元,支出包括基本支出和項目支出兩方面,其中:基本支出2,810.06,較年初預(yù)算增加391.11萬元,增長16.17%,主要是由于人員變動、車改等支出增加。項目支出10,019.58萬元,較年初預(yù)算增加7,999.86?萬元,增長396.09%,主要是行政事業(yè)性經(jīng)費、文化體育與傳媒支出以及政府性基金支出未在年初部門預(yù)算中安排,屬于年中追加項目,用于文化事業(yè)費、黨報黨刊經(jīng)費和鄉(xiāng)村少年宮建設(shè)等項目。

  四、2016年度財政撥款收入支出決算表情況說明

  本部門2016年度一般公共預(yù)算財政撥款收入10481.29萬元,較年初預(yù)算數(shù)增加6,042.62萬元,增長136.14%,政府性基金預(yù)算財政撥款收入較年初增加1,394.40萬元,原因是年度中追加項目,如一般公共服務(wù)支出追加2,011.66萬元、文化體育與傳媒支出追加3,983.41萬元、其他支出追加1,394.40萬元。

  五、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

  本部門2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出10,479.19萬元,較年初預(yù)算數(shù)增加6,040.52萬元,增長136.09%,政府性基金預(yù)算財政撥款支出較年初增加1,394.40萬元,原因是年度中追加項目,如一般公共服務(wù)支出追加2,011.66萬元、文化體育與傳媒支出追加3,983.41萬元、其他支出追加1,394.40萬元。

  支出具體情況如下:

  1、一般公共服務(wù)支出(類)5,508.14萬元,比2016年初部門預(yù)算數(shù)增加2,011.66萬元,增加的原因主要是年度中臨時追加了項目經(jīng)費以及按我省相關(guān)政策追加的調(diào)資經(jīng)費。

 ?。?)商貿(mào)事務(wù)(款)財政撥款支出688.5萬元。全部為招商引資(項),年度中臨時追加項目深圳文博會、中國龍江時尚博覽會、哈洽會和深圳招商推介活動等。

  (2)群眾團體事務(wù)(款)財政撥款支出79.73萬元,其中:行政運行(項)76.3萬元,用于參公單位黑龍江省新聞工作者協(xié)會職工工資及日常運轉(zhuǎn)支出。

 ?。?)宣傳事務(wù)(款)4,739.90萬元,其中:行政運行(項)1,517.49萬元,用于3個行政單位131人的人員支出及日常運作支出。一般行政管理(項)1,757.62萬元,用于3個行政單位開展專項活動支出。事業(yè)運行(項)147.31萬元,用于事業(yè)單位5個事業(yè)單位30人的人員支出及日常運作支出。其他宣傳事務(wù)支出(項)1317.48萬元,主要用于事業(yè)單位開展專項活動支出。

  2、文化體育與傳媒支出(類)3,983.41萬元。2016年初此類支出無預(yù)算,原因是此類支出包括文化事業(yè)建設(shè)費、文藝精品引導(dǎo)資金、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金等省級重點項目資金,不納入年初部門預(yù)算,在年度中由資金分配部門分配后追加到各使用部門。主要用于我省文化事業(yè)建設(shè)、文化體制改革和文藝精品創(chuàng)作等。具體包括:新聞出版(款)出版發(fā)行(項)2,000萬元,用于全省黨報黨刊的訂閱;其他文化體育與傳媒支出(款)1,983.41萬元,用于文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目、全省宣傳文化人才的培訓(xùn)、十大優(yōu)秀新聞報道評選、推動省委“1534”發(fā)展戰(zhàn)略重大宣傳活動、第九屆黑龍江文藝獎評選和全省社科規(guī)劃課題資助等文化事業(yè)建設(shè)項目。

  3、社會保障和就業(yè)支出(類)381.75萬元,主要用于部門離退休人員工資支出,其中:行政事業(yè)離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休人員支出(項)381.75萬元,比2016年年初部門預(yù)算增加21.68萬元,主要原因是按我省相關(guān)政策規(guī)定調(diào)整離退休人員工資支出。

  4、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)198.9萬元,主要用于給部門職工繳納醫(yī)療保險支出,其中:醫(yī)療保障(款)198.9萬元。行政單位醫(yī)療(項)133.3萬元、事業(yè)單位醫(yī)療(項)11.0萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助(項)54.5萬元。

  5、農(nóng)林水支出(類)10萬元,主要用于農(nóng)業(yè)糧食補貼政策宣傳。比2016年年初部門預(yù)算增加10萬。增加原因是根據(jù)省委省政府安排和工作需要,年度中臨時追加項目。

  6、住房保障支出(類)397萬元,主要用于部門職工住房公積金、住房補貼和購房補貼。其中:住房改革支出(款)397萬元,住房公積金(項)170.2萬元、提租補貼(項)209.1萬元、購房補貼(項)17.6萬元。比2016年年初部門預(yù)算增加18.7萬元,增加的原因是新調(diào)入人員增加公積金和提租補貼支出和公積金與提租補貼調(diào)整基數(shù)增加支出。

  六、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

  本部門2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2,809.81萬元,包括人員經(jīng)費2,407.27萬元和公用經(jīng)費402.54萬元,較2016年初部門預(yù)算數(shù)增加390.86萬元,增長16.16%,增加的原因主要是人員變動、車改等固定支出及商品服務(wù)支出增加支出。

  七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

  本部門2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款1,394.40萬元,比2016年初部門預(yù)算數(shù)增加1,394.40萬元,增加的原因主要是年初無此部分預(yù)算,年度中臨時追加了項目經(jīng)費,用于鄉(xiāng)村少年宮建設(shè)項目。

  八、其他重要事項說明

 ?。ㄒ唬叭苯?jīng)費支出情況說明

  2016年我部門進一步認真貫徹落實中央八項規(guī)定及我省有關(guān)文件精神,強化“三公”經(jīng)費預(yù)算管理,明確責任主體,完善規(guī)章制度,規(guī)范支出審批程序。本著厲行勤儉節(jié)約,講求務(wù)實高效的原則,從嚴控制“三公經(jīng)費”支出。

  1、“三公”經(jīng)費2016年決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)情況說明

  本部門2016年度“三公”經(jīng)費支出總額為80.21萬元。其中:因公出國(境)費6.73萬元,公務(wù)用車購置0萬元,公務(wù)用車運行及維護費68.26萬元,公務(wù)接待費5.22萬元。2016年年初部門預(yù)算122.97萬元,其中:因公出國(境)費16.73萬元,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行及維護費82.17萬元,公務(wù)接待費24.07萬元??傮w來看,“三公”經(jīng)費實際支出比預(yù)算安排減少42.76萬元,減少34.77%。其中:因公出國(境)費減少10萬元,減少59.77%,主要原因是因公出國計劃減少;公務(wù)用車運行及維護費減少13.91萬元,減少16.92%,主要原因是車改后車輛減少,公車數(shù)量和使用次數(shù)以及成本均降低;公務(wù)接待費較少18.85萬元,較少78.31%,主要原因是公務(wù)接待次數(shù)減少。

  2、“三公”經(jīng)費2016年決算數(shù)與上年決算數(shù)情況說明

  本部門2016年度“三公”經(jīng)費支出總額為80.21萬元。其中:因公出國(境)費6.73萬元,公務(wù)用車購置0萬元,公務(wù)用車運行及維護費68.26萬元,公務(wù)接待費5.22萬元。2015年決算數(shù)143.02萬元,其中:因公出國(境)費10萬元,公務(wù)用車購置0萬元,公務(wù)用車運行及維護費110.27萬元,公務(wù)接待費22.75萬元。2016年實際支出“三公經(jīng)費”比2015年實際支出“三公經(jīng)費”減少62.80萬元,減少43.91%。其中:因公出國(境)費減少3.27萬元,減少32.69%,主要原因是因公出國計劃減少;公務(wù)用車運行及維護費減少42.01萬元,減少38.09%,主要原因是車改后車輛減少,公車數(shù)量和使用次數(shù)以及成本均降低;公務(wù)接待費較少17.53萬元,較少77.06%,主要原因是公務(wù)接待次數(shù)減少。

  2016年末我部門公務(wù)用車14輛,其中:部機關(guān)公務(wù)車輛8輛,下屬單位公務(wù)車輛6輛,與上年比無變化。2016年度本部門使用公共預(yù)算財政撥款安排出國(境)團組1個,黑龍江代表團赴新西蘭、澳大利亞和韓國推進農(nóng)業(yè)經(jīng)貿(mào)合作工作。2016年度本部門國內(nèi)公務(wù)接待21批次138人。公務(wù)接待的批次和人數(shù)較上年分別減少11次和139人,下降34.38%和50.18%。

  (二)機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

  本部門2016年度機關(guān)運行經(jīng)費支出386.22萬元,比2015年增加94.77萬元,增長32.52%。主要原因是增加車補,計入其他交通費。

 ?。ㄈ┱少徶С稣f明

  本部門2016年政府采購支出總額

  2015年本部門政府采購支出總額4,217.38萬元。其中:政府采購貨物支出1,495.61萬元、政府采購工程支出0萬元、政府購買服務(wù)支出2,721.77萬元。授予中小企業(yè)合同金額2,217.38萬元,占政府采購支出總額的52.57%。其中,授予小微企業(yè)合同金額7.36萬元,占政府采購支出總額的0.33%。

 ?。ㄋ模﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明

  截至2016年12月31日,本部門共有車輛14輛。其中,副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、一般公務(wù)用車13輛。無單位價值50萬元以上通用設(shè)備和單價100萬元以上專用設(shè)備。

 ?。ㄎ澹╊A(yù)算績效管理工作開展情況說明

  根據(jù)省財政廳要求,我部對2016年部門預(yù)算項目和省級專項支出(100萬及以上)開展了績效自評價工作,自評價項目7個,涉及一般公共預(yù)算支出3,307.17萬元,績效自評價平均得分89分。具體項目和自評價情況是:

  1、思想政治工作專項:項目金額360萬元。目前該項目已按照年初計劃完成。本項目的開展,為貫徹落實總書記“基層思想政治工作要不斷加強”的重要指示,通過切實有效的實際舉措,不斷增強廣大干部群眾的道路自信、理論自信、制度自信、切實凝聚起龍江人民干事創(chuàng)業(yè)的精氣神,為龍江奮力走出全面振興新路子提供有力思想保證。

  2、省哲學(xué)社會科學(xué)研究規(guī)劃專項:項目金額400萬元。目前該項目已按照年初計劃完成。本項目的開展,匯聚了各方社科資源,結(jié)合龍江發(fā)展實際,不斷推出研究成果,為省委省政府科學(xué)決策提供了科學(xué)依據(jù)和有力支撐。

  3、黑龍江網(wǎng)上輿論引導(dǎo)與新聞信息宣傳服務(wù)經(jīng)費專項:項目金額703萬元。目前該項目已按照年初計劃完成。本項目的開展,大力宣傳省委省政府的決策部署,宣傳我省各條戰(zhàn)線發(fā)展成果,反映民生民意,積極引導(dǎo)網(wǎng)上輿論;積極對外宣傳我省良好形象、促進我省對外交流合作,并立足我省實際,努力探索地方外宣新途徑,提高我省邊境外宣的國際傳播力。

  4、中央新聞單位宣傳黑龍江新聞獎專項:項目金額107.17萬元。目前該項目已按照年初計劃完成。本項目的開展,進一步調(diào)動中央媒體支持龍江發(fā)展、發(fā)揮正確輿論導(dǎo)向的指示精神,極大地提高了央媒宣傳報道黑龍江的積極性和主動性,成為央媒傳播龍江正能量、傳遞龍江好聲音的重要催化劑。

  5、“涉省報道”動態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)專項:項目金額100萬元。目前該項目已按照年初計劃完成。本項目的開展,繼續(xù)加強系統(tǒng)的升級和維護,按月、日行程輿情監(jiān)控報告,為我省領(lǐng)導(dǎo)決策和輿論引導(dǎo)提供重要參考。

  6、黨報黨刊發(fā)行經(jīng)費專項:項目金額2,000萬元。目前該項目已按照年初計劃完成。本項目的開展,向財政供養(yǎng)單位、主要公共場所及基層單位贈閱黨報黨刊,黨報黨刊在服務(wù)服從中央和省委的工作大局中特別是重大戰(zhàn)略部署和要求中發(fā)揮了極其重要的思想理論陣地作用。

  7、外宣專刊經(jīng)費專項:項目金額403萬元。目前該項目已按照年初計劃完成。本項目的開展,以我省特色資源和優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)為主題,設(shè)計制作出反映黑龍江地方特色的外宣品。抓住重大活動、重要展會等契機,主動設(shè)置議題在省外、境外舉辦新聞發(fā)布會,廣泛邀請境內(nèi)外主流媒體和商業(yè)媒體參加,取得較好傳播效果,加大我省重點產(chǎn)業(yè)和優(yōu)勢資源的對外營銷推介。

  項目和專項支出預(yù)算績效存在的主要問題是:1.績效評價相關(guān)規(guī)章制度不完善。項目支出績效評價的組織體系、評價工作程序、評價的主要內(nèi)容、范圍、評價標準與指標、評價的結(jié)果應(yīng)用等方面相關(guān)制度不盡完善,規(guī)范性不強。2.績效評價相關(guān)指標不健全。宣傳戰(zhàn)線工作兼具社會效益和經(jīng)濟效益,偏重社會效益,加之一些項目績效難以量化評估,多采用定性指標衡量,評價結(jié)果不盡科學(xué)。

  下一步改進預(yù)算績效擬采取的措施是:一是加強政策學(xué)習(xí),認真借鑒省內(nèi)外相關(guān)部門經(jīng)驗,不斷加強制度建設(shè),增強預(yù)算績效管理的科學(xué)性、系統(tǒng)性和實效性;二是按照統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、講求績效和收支平衡的原則,根據(jù)部門職責和年度工作計劃,科學(xué)合理編制部門預(yù)算,并在做好財政支出工作的同時,更加注重優(yōu)化資源配置,更加注意項目成本控制,更加注意資金的使用效益,力求為全省提供高質(zhì)量的宣傳思想文化服務(wù)保證;三是強化項目績效考核,特別要加強對重點項目的督查和監(jiān)管,保質(zhì)保量完成各項績效考核指標。

第四部分?專業(yè)名詞解釋

  根據(jù)《2016年政府收支分類科目》對中共黑龍江省委宣傳部2016年省本級部門決算及“三公”經(jīng)費支出情況中相關(guān)名詞解釋如下:

  一、財政撥款收入:反映財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

  二、政府性基金:反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準,向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。

  三、一般公共服務(wù)(類)宣傳事務(wù)(款):反映中國共產(chǎn)黨宣傳部門的支出。

  四、一般公共服務(wù)(類)群眾團體事務(wù)(款):反映各級人民團體、社會團體、群眾團體以及工會、婦聯(lián)、共青團組織等方面的支出。

  五、行政運行:反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

  六、一般行政管理事務(wù):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

  七、事業(yè)運行:反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

  八、其他宣傳事務(wù)支出:反映其他用于中國共產(chǎn)黨宣傳部門的事務(wù)支出。

  九、商貿(mào)事務(wù)(類)招商引資(款):反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟環(huán)境等方面的支出。

  十、文化體育與傳媒(類)文化(款):反映政府用于公用文化設(shè)施、藝術(shù)表演團體及文化藝術(shù)活動等方面的支出。

  十一、文化體育與傳媒(類)文物(款):反映文物保護和管理等方面的支出。

  十二、文化體育與傳媒(類)其他文化事業(yè)費安排的支出(款):反映用文化事業(yè)建設(shè)費安排的支出。

  十三、文化體育與傳媒(類)其他文化體育與傳媒(款):反映除上述項目以外其他文化體育與傳媒方面的支出。

  十四、?社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款):反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

  十五、?未歸口管理的行政單位離退休支出:反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。

  十六、?醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款):反映用于醫(yī)療保障方面的支出。

  十七、行政單位醫(yī)療:反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

  十八、事業(yè)單位醫(yī)療:反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

  十九、公務(wù)員醫(yī)療補助:反映財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

  二十、住房保障支出(類)住房改革支出(款):指用于住房改革方面的支出

  二十一、住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

  二十二、提租補貼:反映按房改政策規(guī)定的標準,行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補貼。

  二十三、購房補貼:反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放用于購買住房的補貼。

  二十四、其他支出(類)彩票公益金安排支出(款):反映彩票公益安排的支出。

  二十五、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。

  二十六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

  二十七、“三公”經(jīng)費:納入省財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費指省直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

  二十八、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出單位包括省委宣傳部部機關(guān)、省委外宣辦、省精神文明辦和省新聞工作者協(xié)會。

  附件 :中共黑龍江省委宣傳部2016年部門決算表.xls

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責任編輯:張宇

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